積極組織內(nèi)部審計(jì) 發(fā)揮內(nèi)控合規(guī)效能
為防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展,近日,內(nèi)控合規(guī)部對(duì)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì),對(duì)集團(tuán)公司本部及各子公司近兩年的賬務(wù)做了合規(guī)審查。針對(duì)審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足,提出意見(jiàn)和建議,并督促財(cái)務(wù)部積極進(jìn)行整改落實(shí)。
對(duì)于新成立的內(nèi)控合規(guī)部來(lái)說(shuō),這是第一次對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì),通過(guò)本次審計(jì),提高了部門(mén)員工對(duì)集團(tuán)公司及各子公司的業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí),進(jìn)一步了解了業(yè)務(wù)部門(mén)在實(shí)操中的工作流程,及時(shí)掌握工作中易出現(xiàn)的問(wèn)題,提出解決方案。
(合規(guī)部 劉曉昕)